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原公告地址: | https://cg.shenzhenmc.com/fcgjggg/62589.jhtml |
项目信息
项目名称: | 深圳市地铁集团有限公司2023年度内部控制审计项目 | 项目编号: | SJFV-2024-FW0699 |
招标段/包
标段/包名称: | 深圳市地铁集团有限公司2023年度内部控制审计项目 | 标段/包编号: | FW-20240313-1252 |
成交内容
公示开始时间: | 2024-04-15 10:07 |
成交内容: | 根据五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)及其18项应用指引,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素,就截至2023年12月31日集团公司财务报告内部控制的有效性发表审计意见并出具《深圳市地铁集团有限公司2023年度内部控制审计报告》,同时聚焦内部控制审计重点内容,对审计过程中发现的缺陷提出管理建议 |
特殊事项说明: | 无 |
附件: |
成交结果信息
成交人名称: | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 成交价格(元): | 300000 |
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